Плащане по процедура по ЗОП 01389-2015-0009 за м.12.2016г. за ОП № 3 и ОП № 8
Процедура по ЗОП | Процедура по ЗОП 01389-2015-0009 |
Дата на публикуване | 18.01.2017, 13:21 |
Номер в АОП | |
Дата на публикуване в АОП | |
Линк към документа в АОП |
1. На основание сключен договор за Обособена позиция № 3 - Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко", с № 28/27.04.2016г. по обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, на ,,АУТОПЕРФЕКТ” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на резервни части е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
- фактура № 8261/14.09.2016г., на стойност – 249 лв. на 12.12.2016г.;
- фактура № 8432/03.11.2016г. на стойност - 1 296 лв., на 12.12.2016г.;
- фактура № 8466/17.11.2016г. на стойност - 3 888 лв. на 22.12.2016г.;
2. На основание сключен договор № ГТД 32/12.05.2016г. с "Лубрифилт" ЕООД, изпълнител по обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили по обществена поръчка уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр.Варна по обособени позиции”, е извършено плащане по:
- фактура № 6000047946/24.10.2016г. на стойност - 266.69 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048222/08.11.2016г. на стойност - 880.80 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048589/30.11.2016г. на стойност - 2 051.81 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048935/23.12.2016г. на стойност - 280.80 лв., платена на 29.12.2016г.
- фактура № 8261/14.09.2016г., на стойност – 249 лв. на 12.12.2016г.;
- фактура № 8432/03.11.2016г. на стойност - 1 296 лв., на 12.12.2016г.;
- фактура № 8466/17.11.2016г. на стойност - 3 888 лв. на 22.12.2016г.;
2. На основание сключен договор № ГТД 32/12.05.2016г. с "Лубрифилт" ЕООД, изпълнител по обособена позиция № 8 - Доставка на филтри за автомобили по обществена поръчка уникален № 01389-2015-0009 по РОП, с предмет: Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр.Варна по обособени позиции”, е извършено плащане по:
- фактура № 6000047946/24.10.2016г. на стойност - 266.69 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048222/08.11.2016г. на стойност - 880.80 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048589/30.11.2016г. на стойност - 2 051.81 лв., платена на 22.12.2016г.
- фактура № 6000048935/23.12.2016г. на стойност - 280.80 лв., платена на 29.12.2016г.